El Ayuntamiento aprueba un presupuesto de 40,7 millones de euros con el máximo consenso

La aportación del CIMe por la renovación del matadero y las inversiones del PIC de 2023 han aumentado un presupuesto que, inicialmente, era de 38,9 millones.

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Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

5 min lectura

El pleno municipal ha dado por aprobado el presupuesto de Ciutadella para 2024. Se trata de un consenso al que se ha llegado entre todos los grupos políticos junto al equipo de gobierno, que se ha reunido de forma conjunta con todos los grupos de la oposición para elaborar un documento en el que queden reflejadas las inquietudes de mejora por nuestro municipio de todas las fuerzas políticas.

Este nuevo presupuesto se basa en la aplicación de tres ejes principales. El primero, poder tener unos presupuestos continuistas para seguir la línea de actuación presupuestaria de los años anteriores, entendiendo que esta forma de actuación es compartida por los grupos de la oposición. El segundo, que son unos presupuestos realistas y ejecutables, destacando que durante el ejercicio se pueden incorporar en el presupuesto inversiones financiadas con remanente de tesorería de ejercicios anteriores. Y que las partidas de inversiones se pueden incorporar a lo largo de todo el año en función de cuándo se quieran ejecutar y de cuándo se firmen los convenios con otras administraciones donde se determine el importe a recibir. Por último, no se ha bajado la inversión municipal en el área social, ni en el área educativa ni en el área cultural, ya que se consideran áreas que implican al presente y al futuro de nuestro pueblo y tienen, por tanto, una importancia muy grande en nuestras políticas.

Por partidas, del capítulo primero de personal, destaca el aumento de los costes salariales derivados de la aplicación de aumentos salariales determinados por el Estado. Además este capítulo irá aumentando en los próximos años debido a la aplicación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento, y de la llamada carrera profesional, que implica abonar a los trabajadores municipales más de 1,2M de euros en los próximos años, porque nada se había liquidado en este concepto en los últimos años. En el capítulo de personal se destinan 13.868.180,19€.

Del capítulo 2, gasto corriente en bienes y servicios, este año se verá un incremento sustancial en los contratos de socorrismo derivado de la obligación comunicada en el mes de mayo por la Dirección de Emergencias de aumentar los meses, el personal y las horas del servicio de socorrismo. Asimismo, se aplica el aumento del coste del agua desalada y el servicio de recogida de residuos. El total del capítulo segundo, de gasto corriente en bienes y servicios, suma un total de 16.351.260,71 €

El capítulo 3, gastos financieros, sigue igual que los ejercicios anteriores, con un total de 195.492,42€ y refleja los gastos y comisiones bancarias, los intereses de la pista voltadora y los intereses de demora.

El capítulo 4, transferencias corrientes, contempla las aportaciones que se realizan a consorcios, patronatos y las subvenciones a entidades del municipio. En este sentido, destaca el aumento del 9% en su aportación al Patronato del Hospital Municipal. El total del cuarto capítulo es de 6.879.045,54 €

El capítulo 5, el fondo de contingencia, prevé el aumento de sueldos de 2024 y una primera parte de la carrera profesional que, como se ha dicho anteriormente, se cuantifica en 1,2M de euros y que deberá ser liquidada en los próximos años. A este capítulo se destinan 430.040,64 €

En el capítulo 6 de inversiones se mantienen las inversiones en mantenimiento de vía pública, de mantenimiento en la red de suministro de agua potable y alcantarillado, adquisición de juegos infantiles, inversiones y mejoras en equipamientos culturales y deportivos y adquisición de material por las diferentes áreas del Ayuntamiento. Además, cabe destacar que en 2024 volverá a implementarse la regla de gasto que limita a los ayuntamientos la cantidad máxima a incrementar sus presupuestos. Estos indicadores dados por el Estado todavía no se han publicado. En cualquier caso se han reflejado las obras de mejora del cementerio viejo para instalar una segunda cámara frigorífica, una nueva sala de velatorios y mejoras en el techo y vigas de la entrada.(78.000€). Además los proyectos financiados por el Consell Insular de mejora del matadero municipal por importe total de 712.000€ y que vienen a cubrir las exigencias para cumplir la normativa sanitaria y de bienestar animal.

Se han incorporado, también, dos proyectos del PIC 2023 que habían quedado pendientes de ejecutar: la mejora de la calle Vila Juaneda con un total de 730.726,32€ y la Fase 1 de la mejora del entorno de Sa Colàrsega del Pla de San Juan por importe de 263.808,42€

La previsión inicial para esta partida es de 2.472.389,13€, aunque se prevén más actuaciones a medida que se confirmen inversiones financiadas por otras administraciones, pero con las que todavía no se ha cerrado una cifra.

El capítulo 7 de transferencias de capital, con un total de 253.021,51€, son aquellas partidas destinadas a fundaciones y consorcios para ser destinadas a inversiones. En ese caso, las partidas son compromisos adquiridos por gobiernos anteriores y se mantienen año tras año hasta que finalizan los compromisos adquiridos.

Y finalmente en el capítulo 9 de pasivos financieros, se reflejan las amortizaciones de la pista voltadora que es de 257.021,51€

Por áreas de gestión, los presupuestos han quedado repartidos de la siguiente forma:

- Servicios centrales: 7.001.679,72 €

- Seguridad: 6.363.436,82€

- Territorio: 2.086.449,92€

- Servicios urbanos: 14.257.352,71 €

- Área sociosanitaria: 5.488.811,88 €

- Educación: 1.647.821,37€

- Deportes y juventud: 1.052.638,96 €

- Cultura: 1.886.697,41 €

- Dinamización: 922.137,98 €

En definitiva, los presupuestos que el equipo de gobierno ha preparado están basados en previsiones reales tanto de ingresos como gastos. Además se ha mantenido la línea de años anteriores, ya que no deben ser sólo los presupuestos de este equipo de gobierno sino de toda Ciutadella. Y todo esto sin sacrificar los esfuerzos en inversión y gasto social, cultural y educativo.

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