PRESUPUESTOS 2019 CONSOLIDADO

El gasto consolidado para 2019 sube un 5,3 % y los ingresos, un 7,8 %

El presupuesto consolidado -que incluye Estado, Seguridad Social y organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos- de gastos no financieros asciende a 345.358 millones de euros, un 5,3 % más que en 2018, mientras que los ingresos no financieros alcanzan 316.181 millones, un 7,8 % más.,De acuerdo con los datos del proyecto presupuestario de 2019 entregado hoy en el Congreso de los Diputados, el Estado absorberá el 45,5 % del total del gasto; la Seguridad Soc

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 12:55

El presupuesto consolidado -que incluye Estado, Seguridad Social y organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos- de gastos no financieros asciende a 345.358 millones de euros, un 5,3 % más que en 2018, mientras que los ingresos no financieros alcanzan 316.181 millones, un 7,8 % más.

De acuerdo con los datos del proyecto presupuestario de 2019 entregado hoy en el Congreso de los Diputados, el Estado absorberá el 45,5 % del total del gasto; la Seguridad Social, el 42,1 %; los organismos autónomos, el 10,4 %; y otros entes públicos, el 2 % restante.

El presupuesto consolidado de gastos, que incluye las operaciones financieras, asciende a 472.660 millones, un 5,1 % más que en 2018.

De estos gastos, la partida más importante corresponde a transferencias corrientes, que representan un 55,4 % del total del gasto y suman 261.961 millones, un 6,3 % más que en 2018.

La mayor partida de gastos consolidados, el 57,3 %, se destinará al gasto social, seguida por las actuaciones de carácter general, con un 28 %, las de carácter económico (8,9 %) y los servicios públicos básicos (5,7 %).

Si se atiende a la distribución de políticas de gasto consolidado, excluyendo el préstamo a la Seguridad Social, la cifra se sitúa en 365.520 millones de euros, un 3,1 % más que en 2018, de los que el 42,1 % será destinado a cubrir las pensiones (153.864 millones).

El total de los ingresos consolidados, que incluyen los activos financieros, ascienden a 324.713 millones, un 7,9 % más que en el presupuesto inicial de 2018.

La mayor parte de estos ingresos, el 68,9 %, se obtendrá de los impuestos directos y cotizaciones sociales, que alcanzan los 223.614 millones, lo que representa un aumento del 6,5 % respecto al presupuesto del año pasado, mientras que por impuestos indirectos se ingresarán 54.627 millones, un 15,8 % más que en 2018.

Las tasas y otros ingresos suman 14.523 millones, cifra que supone un 4,5 % del total de los ingresos consolidados y registra una bajada respecto al año anterior del 0,8 %.

Los siguientes cuadros muestran la distribución del presupuesto consolidado de gastos del Estado, Seguridad Social, los organismos autónomos, agencias estatales y organismos públicos en millones de euros.

PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS

Presupuestos 2018

(1) Presupuestos 2019

(2) Variación %

(2)/(1)

I. Gastos de personal 22.505 23.372 3,9

II. Gastos corrientes en bienes y servicios 8.144 8.588 5,5

III. Gastos financieros 31.602 31.449 -0,5

IV. Transferencias corrientes 246.424 261.961 6,3

OPERACIONES CORRIENTES 308.674 325.370 5,4

V. Fondo de contingencia y otros imprevistos 2.277 2.501 9,9

VI. Inversiones reales 7.577 7.753 2,3

VII. Transferencias de capital 9.427 9.735 3,3

OPERACIONES DE CAPITAL 17.004 17.488 2,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 327.955 345.358 5,3

VIII. Activos financieros 40.414 35.325 -12,6

IX. Pasivos financieros 81.416 91.976 13

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 121.830 127.301 4,5

TOTAL PRESUPUESTO 449.785 472.660 5,1

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS

Presupuestos 2018

(1) Presupuestos 2019

(2) Variación %

(2)/(1)

I. Impuestos directos y cotizaciones sociales 210.025 223.614 6,5

II. Impuestos indirectos 47.191 54.627 15,8

III. Tasas y otros ingresos 14.644 14.523 -0,8

IV. Transferencias corrientes 12.223 13.349 9,2

V. Ingresos patrimoniales 5.966 7.316 22,6

OPERACIONES CORRIENTES 290.049 313.429 8,1

VI. Enajenación inversiones reales 232 525 126,7

VII. Transferencias de capital 2.918 2.227 -23,7

OPERACIONES DE CAPITAL 3.150 2.752 -12,6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 293.198 316.181 7,8

VIII. Activos financieros 7.705 8.532 10,7

TOTAL PRESUPUESTO 300.903 324.713 7,9

EFECOM

pra/mmr/jlm

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